Reducción de aproximadamente 1.700 M€ en la deuda total neta y mejora de la posición de liquidez, con un incremento de caja de 1.200 M€, gracias a la ejecución de tres operaciones especiales.
Abengoa, compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha obtenido unas ventas de 4.784 M€ en los nueve primeros meses de 2011, lo que supone un crecimiento del 42 % respecto al mismo periodo del año anterior. El resultado operativo (EBITDA) ha sido de 744 M€, un 41 % más que en el mismo periodo de 2010.
El beneficio después de impuestos ascendió a 211 M€, lo que supone un incremento del 45 % respecto al del ejercicio anterior. Descontando el efecto neto de la venta de Telvent y el impacto de poner a valor de mercado los derivados implícitos en los bonos convertibles y caps de tipos de interés, el incremento ascendería a un 105 %. La generación de flujos operativos de explotación en los primeros nueve meses del año fue de 938 M€, y a cierre de septiembre de 2011, el saldo de deuda neta consolidada es igual a 5.814 M€.
La decidida y continuada apuesta por la diversificación geográfica en nuevos mercados sigue siendo uno de los factores clave en el crecimiento de Abengoa, donde la actividad internacional representa ya un 76 % de las ventas totales. Es importante destacar el aumento en América, que representa el 52 % de las ventas de la compañía, destacando Brasil como geografía más importante, con un 24 %, y Estados Unidos, con un 18 % de las ventas totales.
Por segmentos, Ingeniería y Construcción ha experimentado un fuerte crecimiento del 32 % alcanzando los 2.156 M€ de ventas. El EBITDA también ha experimento un fuerte aumento del 54 %, hasta los 264 M€ con unos márgenes del 12,2 % frente al 10,5 % conseguido el año anterior. Estas cifras incluyen 184 M€ y 18 M€ en ventas y EBITDA por la aplicación desde el 1 de septiembre de 2011 de la normativa IFRIC 12 en las plantas termosolares españolas. La cartera de pedidos se sitúa en 7.529 M€ a 30 de septiembre de 2011; lo que representa más de dos años de ventas.
La actividad de Infraestructuras de tipo Concesional, que incluyen fundamentalmente generación y transmisión de energía eléctrica, aumentó sus ventas un 41 %, alcanzando los 322 M€, con un margen sobre EBITDA del 72 %.
Este incremento se debe a la entrada en operación de 200 MW adicionales repartidos entre plantas termosolares situadas en España y Argelia. Es importante destacar la obtención de la segunda garantía federal, por parte del Departamento de Energía de Estados Unidos, por valor de 1.200 M$. La garantía apoyará la construcción y puesta en marcha del Proyecto Mojave Solar, segunda planta termosolar que Abengoa construye en Estados Unidos.
Por último, el área de Producción Industrial, que incluye los negocios de reciclaje industrial y bioenergía, incrementó sus ventas un 54%, alcanzando los 2.306 M€. Este aumento responde a la combinación que ha supuesto el aumento de los precios de las materias primas en las tres geografías y al incremento del volumen de ventas en Estados Unidos y Europa en la división de bioenergía; y al aumento a su vez de los volúmenes y márgenes del negocio de reciclaje industrial. Por otro lado, en este tercer trimestre se cerró la tercera garantía federal obtenida del Departamento de Energía de Estados Unidos que garantiza la construcción y puesta en marcha de una planta de bioetanol de segunda generación en Hugoton, Kansas de 90 millones de litros.
En este tercer trimestre del año Abengoa dio entrada en su capital a First Reserve Corporation, uno de los mayores fondos de inversión privados en el sector energético. Esta alianza supone un gran refuerzo estratégico y financiero para Abengoa, entre otras cuestiones, porque el acuerdo se alcanzó después de un proceso de revisión exhaustivo por parte de First Reserve materializándose en una inversión final de 300 M€ en acciones B no listadas de nueva creación. La inversión de First Reserve supone una muestra de confianza en el presente y el futuro valor de Abengoa, y lo que es más importante supone una alianza perfecta para continuar emprendiendo nuevos proyectos que generen valor para el conjunto de los accionistas.
Abengoa ha continuado impulsando sus proyectos en las áreas de I+D+i, con programas experimentales que han demostrado la viabilidad de la tecnología termosolar de planta de vapor sobrecalentado, diseñando e instalando sendas plantas piloto con tecnología de sales fundidas y receptores de gas y finalizando pruebas para incrementar la capacidad de almacenamiento de las plantas, así como reduciendo el coste de los componentes. En bioenergía, un nuevo proceso de fermentación, que incrementa la productividad del proceso del bioetanol de primera generación, ha sido validado a escala de demostración, y se ha producido con éxito bioetanol de segunda generación a partir de residuos de paja de trigo y caña de maíz en la planta de Salamanca. Finalmente se han conseguido mejoras en la validación y el diseño de un nuevo y más eficiente proceso de remineralización para las plantas desaladoras.
Por último, Abengoa ha decidido revisar al alza sus estimaciones, fijando su cifra de ventas esperadas para el conjunto del año 2011 en 6.800 M€ – 6.900 M€ y en 1.040 M€ – 1.060 M€ las correspondientes a su Ebitda.
Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, ha destacado: “En un entorno extremadamente complicado me alegra poder compartir los excelentes resultados que nuestra compañía ha obtenido, otro trimestre más. Estos resultados son el reflejo del esfuerzo y compromiso del equipo de personas que componen Abengoa”.
También ha añadido que “En este trimestre hemos continuado creciendo en ventas, en resultados y en generación de caja. Hemos avanzado en todos nuestros proyectos de inversión y hemos seguido impulsando nuestros planes de I+D+i. Hemos completado la entrada de First Reserve en nuestro capital y hemos cerrado la venta de nuestra participación en Telvent. Hemos reducido nuestro endeudamiento neto y aumentado nuestra liquidez. En definitiva, hemos cumplido nuestros compromisos con nuestros clientes y con nuestros accionistas”.
Datos de la Conferencia de Presentación de Resultados
El consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, y la directora de reporting y relación con inversores, Bárbara Zubiría Furest, llevarán a cabo hoy una conferencia para presentar los resultados, que será retransmitida simultáneamente vía web, a las 18:30 p.m. (hora de Madrid), 17:30 p.m. (hora de Londres), 12:30 p.m. (hora de Nueva York).
Para poder acceder a la conferencia los participantes deberán marcar el número: +34 91 788 93 03. Dicha conferencia podrá ser seguida en directo a través de la página web de Abengoa. Es recomendable acceder a la página web al menos 15 minutos antes del comienzo de la misma para poder registrarse y descargar el software de audio necesario para poder escucharla.
Una grabación de la conferencia estará disponible en la web de inversores de Abengoa aproximadamente dos horas después de que la conferencia haya finalizado.
Abengoa (MCE: ABG) es una compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo biocombustibles, desalando agua del mar y reciclando residuos industriales.